当前位置: 首页>>专题专栏>>北京市朝阳区2025年度部门预算公开专栏>>部门财政预算

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2025年预算

日期:2025-01-24 08:08 来源:北京市朝阳区水务局 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(1)部门机构设置

根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号),组建北京市朝阳区水土保持与科技管理中心,为区水务局所属公益一类事业单位,机构规格正科级。

(2)部门职责

负责本区水土保持和水生态管理的事务性工作。负责水文数据收集与管理。负责组织开展水文、水资源评价。承担生产建设项目水土保持管理工作。承担智慧水务相关事务性工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制16人,实际14人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是开展区域内水文资料收集汇总工作;二是监测辖区内主干河道水情,完成流量监测设施比测率定工作,定期对设备设施进行维修养护;三是对区域内生产建设项目水土保持措施进行监督;四是为防汛工作提供数据支撑,对临时应急需求,而未实现自动化监测的河段进行流量观测,推算河道水头,为闸坝调度,区域分洪提供保障;五是朝阳智慧水务系统软硬件维护等相关事务性工作。

二、收入预算说明

2025年收入预算458.072377万元,比2024年681.207250万元减少223.134873万元,下降32.76%,主要原因是在职人员减少及本年减少了沙窝水文测站改造项目(二期)等项目,其中:本年财政拨款收入458.072377万元,比2024年681.207250万元减少223.134873万元,下降32.76%,主要原因是在职人员减少及本年减少了沙窝水文测站改造项目(二期)等项目;本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平;单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算458.072377万元,占总支出预算100%,比2024年514.486105万元减少56.413728万元,下降10.97%,主要原因是在职人员减少,基本支出预算减少。

(二)项目支出预算0.000000万元,比2024年166.721145万元减少166.721145万元,下降100%,主要原因是减少了沙窝水文测站改造项目(二期)等项目。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算3.388906万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.178258万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元,与2024年预算持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.073306万元,比2024年预算数0.077164万元减少0.003858万元,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.315600万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0.000000万元,与2024年预算数持平;公务用车运行维护费2025年预算数3.315600万元。比2024年预算数3.490000万元减少0.174400万元,主要原因是继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市朝阳区水土保持与科技管理中心政府采购预算总额3.125600万元。其中:政府采购货物预算0.200000万元,政府采购工程预算0.000000万元,政府采购服务预算2.925600万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市朝阳区水土保持与科技管理中心政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市朝阳区水土保持与科技管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年,本部门汽车2辆,46.993200万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年年度本部门无项目支出

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件:

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件:北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2025年预算表